5月23日,公司评论(股票代码:3690.HK,以下简称“美团”)并公布其2019年第一季度业绩:集团业务收入增长70.1%至1917亿元(单位:人民币,同下面)。餐饮外卖,抵达餐厅和酒类酒店的两项主要业务继续保持强劲增长,集团整体财务表现大幅改善。好。调整后,EBITDA首次转为正数。
根据财务报告,本集团年度交易用户数超过4.1亿,本集团活跃业务数量同比增长27.3%至580万,进一步推动了供应方面中国生活服务业的数字化。
“在2019年第一季度,在专注于食品+平台的战略下,集团的业务保持强劲增长,其财务业绩得到显着改善,这进一步反映了生活服务市场的潜力和超级的价值随着供给侧数字化的深入,我们将继续贯彻“帮助每个人吃得更好,生活更美好”的企业使命,不断提高科技创新能力,为消费者提供更多样化的选择和更方便服务业,继续加强企业的内生力量,实现稳定增长。“
超级平台效应持续凸显?? 财务表现显著改善
本季度,在超级平台的协同效应下,AMT的强大规模和品牌效应得到进一步凸显。交易总额保持稳定增长,交易用户和活跃商家数量也稳步增长。
本季度,集团总交易额增长27.9%至1384亿元,年交易用户额达4.1亿元,比去年同期增加8600万元。与去年同期相比,每笔交易用户的平均交易次数增加到每年24.8次,显示了该集团多类服务的显着优势。
在第一季度,由于其在商家方面的持续增强的运营能力和平台创造的活力,美国集团的活跃业务达到了580万。春节期间,美国集团推出了“春节不打”活动,通过大数据提供商业策略,鼓励假日商务,满足消费者节日期间外卖服务的需求。这也表明美国集团拥有强大的业务基础,健康可持续。业务关系。与此同时,在食品和饮料外卖方面,假日交易的数量和非常大的住宅订单的使用量显着增加,进一步证实了用户和美国集团的高粘性。
此外,由于核心业务经营利润率持续改善及亏损收窄,本集团的经调整EBITDA和净亏损分别为4.59亿元和10亿元,其中EBITDA首次转为正数,获得了财务业绩。很显着的提高。
主体业务增长超预期? 餐饮外卖持续领跑
财务报告显示,在2019年第一季度,食品和饮料外卖,到货和葡萄酒旅游这两项主要业务延续了上一季度的强劲增长势头。其中,餐饮外卖在第一季度经受住季节性因素的影响,并继续保持市场领先地位。本季度收入达到107.1亿元,交易数量同比增长35.8%至16.6亿元。
在商店和葡萄酒之旅方面,美团在业务渗透,服务类别扩展,产品供应优化和运营效率方面不断创新。本季度,美国商店和葡萄酒大队实现营业收入44.9亿元,比去年同期增长43.2%。作为商店业务的重要类别,美国代表团继续巩固其在酒店预订业务方面的领先地位,到2018年国内酒店夜间交易量在第一季度,同期的6060万增长了29.6%,达到7860万。 2019.
积极探索新模式? 新业务效率不断提升?
除了主营业务的强劲增长外,美团还致力于不断创新和探索新业务,为用户提供更加丰富便捷的服务。
根据财务报告,在2019年第一季度,美团的新业务和其他部门继续保持快速增长。新业务及其他季度实现交易金额164亿元,营业收入39.8亿元,毛利率增长12.2%。
在旅游业务方面,美国代表团通过优化运营逐步缩小共享自行车的损失,大大减少了对网络汽车服务的补贴,从而有效提高了新业务和其他细分市场的利润率,此外还有Moby海外重组也在按计划进行。
4月下旬,美国集团乘坐出租车在上海和南京正式推出新的“聚合模式”。用户可以在美国集团的不同平台上呼叫多辆车,以进一步提高用户满意度并增强用户粘性。目前,该模型已在全国17个城市推出,并将在2019年扩展到更多城市。
根据该集团的“食品+平台”战略,美团继续探索新鲜零售领域,包括自营和平台模型。对于自营模式,基于对投资回报和资源配置的考虑,潇湘新鲜目前专注于北京两家店的运营改善,同时通过集团探索社区店模式采购。作为本地零售平台,美团闪存将进一步连接消费者和企业,以满足消费者的多样化需求,提高业务运营效率。